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财浙要闻

学院召开2025年第一次审计工作联席会议

发布时间:2025-03-05 17:46:12   |   来源:审计处   |  

3月4日,学院2025年第一次内部审计工作联席会议在28幢320会议室召开。会议由院长马洪主持,学院内审联席会议成员部门负责人和审计处全体人员参加会议。

会议传达学习了全国、全省2025年审计工作会议精神,集中学习了《学院内部审计工作实施办法(试行)》,审计处汇报了2024年内审工作情况以及2025年内审工作计划。

马洪在总结讲话中强调了本次会议的重要性,他指出内审联席会议是贯彻落实上级会议精神的关键行动,是深化巡察整改的重要举措,就下一步学院内审工作,马院长强调:一要坚持政治引领,强化责任担当。要立足审计监督政治属性,聚焦立德树人根本任务和人才培养中心工作,紧盯重点工作和关键领域,从学院发展高度开展2025年审计工作。二要坚持问题导向,拓展审计监督维度。要构建“审前精准规划一审中创新突破一审后闭环管理”工作机制,实现“审计一点、规范一片”,推动审计全覆盖。三要坚持系统思维,提升审计监督质效。要建立“合规性审查+效益性评估”双维评价体系,提高审计资源集约化水平,为优化资源配置、防范重大风险提供决策支持。四要坚持技术赋能,推动内审工作革新。要积极运用大数据、人工智能技术,挖掘数据价值、优化分析模型,从而提升审计效率、精准识别风险、增强监督效能,推动内审工作迈向智能化、高效化的新台阶。

(审核:尤磊 潘徐恩 金紫祎 收稿日期:2025年3月5日)