3月20日,学校2026年第一次审计工作联席会议暨2025年财务专项审计整改推进会在28幢320会议室召开。会议由院长江晓东主持,内审联席会议成员部门负责人、2025年专项审计相关部门负责人及审计处全体人员参加会议。

会议深入贯彻落实浙江省审计工作会议精神及《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施办法》要求,传达学习相关政策文件,审计处汇报了2025年内审工作情况与2026年内审工作计划,各相关部门围绕2025年财务专项审计整改进展、存在问题及下一步举措作交流发言,进一步统一思想、明确方向、压实责任。

江晓东在总结讲话中强调本次会议的重要性,他指出,此次会议既是对2025年内审工作的全面复盘,也是对财务专项审计整改的再部署、再压实,更是落实上级工作要求、规范学校财经管理、防范廉政风险的具体行动。针对下一步审计及整改工作,江晓东提出四点要求:一是坚持政治引领,拉紧财经纪律“高压线”。要深刻认识财经纪律是政治纪律在财经领域的具体体现,摒弃“重业务、轻管理”“重使用、轻规范”的错误观念,将讲政治贯穿财务管理全过程,坚持“严”的主基调,确保每一笔资金支出合规合法、有据可查,切实筑牢廉政防线。二是坚持问题导向,动真碰硬打好审计整改“攻坚战”。要扎实做好2025年财务专项审计“后半篇文章”,杜绝“过关思想”“侥幸心理”及“纸面整改”“虚假整改”,对审计发现问题实行闭环管理,定期开展整改“回头看”;聚焦部门人员整合衔接不畅、二级学院合规意识不足等突出问题,压实整改责任,杜绝推诿扯皮,确保在规定期限前完成整改任务,将审计成果转化为规范管理实效。三是坚持厉行节约,筑牢“过紧日子”节约防线。要深刻认识“过紧日子”是长期方针,严控一般性支出和非急需非刚性开支,纠治“屏幕中的形式主义”及各类铺张浪费行为,健全节约型校园长效机制,盘活闲置资产,提高资产使用效益,让勤俭节约蔚然成风。四是强化责任担当,织密协同联动“监督网”。健全“统一领导、分级管理、责任到人”的财经工作机制,牢固树立“谁使用、谁负责,谁审批、谁负责”的责任意识,完善内控体系,优化关键工作流程;强化审计、纪检、财务等部门联动,对违反财经纪律行为坚持“零容忍”,严肃追责问责,为学校高质量发展提供坚强财力保障和纪律支撑。
(审核:尤磊 陈芳 朱婷婷 收稿日期:2026年3月20日)